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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038704
Monto de la Factura
₲ 594.000.000
Nro. de Orden de Pago
8219
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.982.400
IVA

Retención DNCP
₲ 2.217.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
314/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-6335
Monto Contrato
₲ 9.069.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.955.072.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.928.212.893

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips