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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010020005798
Monto de la Factura
₲ 299.918.630
Nro. de Orden de Pago
10412
Fecha de Orden de Pago
30-09-2011
Fecha Emisión Cheque
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.217.165
IVA

Retención DNCP
₲ 1.068.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
165/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-54273
Monto Contrato
₲ 4.199.161.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.169.290.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.157.458.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
152604
Nombre de la Licitación
LPN 96/09 Adquisicion de Reactivos e Insumos p/ Análisis Clínicos c/ equipos en comodato p/ interior
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips