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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0043656
Monto de la Factura
₲ 190.303.278
Nro. de Orden de Pago
3001
Fecha de Orden de Pago
31-03-2011
Fecha Emisión Cheque
01-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.974.957
IVA

Retención DNCP
₲ 678.172
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
481
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-15238
Monto Contrato
₲ 3.263.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.694.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 862.323.972

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200442
Nombre de la Licitación
LPN 31/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUCIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips