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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 432.120.000
Nro. de Orden de Pago
1500026836
Fecha de Orden de Pago
05-09-2024
Fecha Emisión Cheque
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 402.735.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.508.492
Retención IVA
₲ 11.785.091
Retención Renta
₲ 15.713.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
PR/PR N° 269/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-226801
Monto Contrato
₲ 9.092.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.084.729.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.508.799.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422651
Nombre de la Licitación
ADQ. DE FERTILIZANTES QUIMICOS GRANULADOS PARA PETROPAR MJT - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar