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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000788/789/790/793
Nro. de Timbrado
16718593
Monto de la Factura
₲ 468.185.000
Nro. de Orden de Pago
1500025286
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.348.420
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.634.391
Retención IVA
₲ 12.768.682
Retención Renta
₲ 17.024.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OTIS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80094186-1
Número de Contrato
PR/PR N° 272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25006-23-227111
Monto Contrato
₲ 3.081.574.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.872.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.884.129.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422971
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar