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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011600
Nro. de Timbrado
13773552
Monto de la Factura
₲ 90.339.000
Nro. de Orden de Pago
176
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.312.313
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 26.687
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
15/19
Código de Contratación (CC)
LP-22007-19-174798
Monto Contrato
₲ 654.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.856.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.930.118

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357705
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinarias de La Gobernacion de Itapua- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua