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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000562
Monto de la Factura
₲ 39.517.500
Nro. de Orden de Pago
1545
Fecha de Orden de Pago
11-10-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.569.080
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 158.070
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 790.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117529
Monto Contrato
₲ 587.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.861.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291310
Nombre de la Licitación
LPN 19/2015 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay