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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
11019266
Monto de la Factura
₲ 313.507.500
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.117.132
IVA
₲ 28.500.681

Retención DNCP
₲ 1.140.027
Retención IVA
₲ 8.550.205
Retención Renta
₲ 5.700.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
1272-2015-0073
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-116470
Monto Contrato
₲ 313.507.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.507.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.117.132

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297797
Nombre de la Licitación
LPN 25/2015 - ADQUISICION DE MUEBLES Y MAMPARAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay