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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 16.765.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.943.211
IVA
₲ 1.524.091

Retención DNCP
₲ 59.744
Retención IVA
₲ 457.227
Retención Renta
₲ 304.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75142
Monto Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.945.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac