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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002218
Monto de la Factura
₲ 2.092.300
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.989.739
IVA
₲ 190.209
Retención DNCP
₲ 7.456
Retención IVA
₲ 57.063
Retención Renta
₲ 38.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75142
Monto Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.945.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac