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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002123
Monto de la Factura
₲ 2.763.600
Nro. de Orden de Pago
1483
Fecha de Orden de Pago
12-09-2013
Fecha Emisión Cheque
12-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.628.134
IVA
₲ 251.236

Retención DNCP
₲ 9.848
Retención IVA
₲ 75.371
Retención Renta
₲ 50.247
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Doral Silva Acosta
RUC
938688-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-75142
Monto Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.945.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac