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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024278
Monto de la Factura
₲ 14.664.951
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
19-07-2013
Fecha Emisión Cheque
19-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.223.028
IVA
₲ 330.111

Retención DNCP
₲ 56.193
Retención IVA
₲ 99.033
Retención Renta
₲ 286.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73888
Monto Contrato
₲ 937.739.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.697.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.314.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac