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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2986
Monto de la Factura
₲ 2.349.493
Nro. de Orden de Pago
1216
Fecha de Orden de Pago
10-06-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.280.623
IVA
₲ 45.893

Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 13.768
Retención Renta
₲ 46.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-73888
Monto Contrato
₲ 937.739.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 750.697.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 727.314.618

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255174
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac