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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 117.583.613
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.819.878
IVA
₲ 10.689.419

Retención DNCP
₲ 419.025
Retención IVA
₲ 3.206.826
Retención Renta
₲ 2.137.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
209/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83841
Monto Contrato
₲ 657.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.449.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac