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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002128
Monto de la Factura
₲ 197.228.900
Nro. de Orden de Pago
2310
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.561.098
IVA
₲ 17.929.900
Retención DNCP
₲ 702.852
Retención IVA
₲ 5.378.970
Retención Renta
₲ 3.585.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
209/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83841
Monto Contrato
₲ 657.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.449.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac