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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 73.951.200
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.326.247
IVA
₲ 6.722.836

Retención DNCP
₲ 263.535
Retención IVA
₲ 2.016.851
Retención Renta
₲ 1.344.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
170/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84124
Monto Contrato
₲ 190.983.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.983.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.410.225

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac