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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000066
Nro. de Timbrado
10966592
Monto de la Factura
₲ 359.996.640
Nro. de Orden de Pago
109618
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.350.260
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.282.897
Retención IVA
₲ 9.818.090
Retención Renta
₲ 6.545.393
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc