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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 61.330.640
Nro. de Orden de Pago
107135
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.324.323
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 218.560
Retención IVA
₲ 1.672.654
Retención Renta
₲ 1.115.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97835
Monto Contrato
₲ 344.713.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.713.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.185.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc