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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005877
Monto de la Factura
₲ 8.689.695
Nro. de Orden de Pago
20228375
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.650.196
IVA
₲ 789.972
Retención DNCP
₲ 31.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO AGUSTIN BRUGADA AVILA
RUC
650576-7
Número de Contrato
8372
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211031
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.506.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.376.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande