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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000083
Monto de la Factura
₲ 542.986
Nro. de Orden de Pago
2000003249
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.381
IVA
₲ 49.362

Retención DNCP
₲ 1.896
Retención IVA
₲ 14.809
Retención Renta
₲ 19.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 24.681
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.554.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.747.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande