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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 23.757.760
Nro. de Orden de Pago
2000002757
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.933.979
IVA
₲ 2.262.644

Retención DNCP
₲ 86.886
Retención IVA
₲ 678.793
Retención Renta
₲ 905.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.131.322
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ORCA S.A
RUC
80103749-2
Número de Contrato
8950-8953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-222893
Monto Contrato
₲ 1.222.004.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.058.554.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.747.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande