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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002428
Monto de la Factura
₲ 35.323.710
Nro. de Orden de Pago
2000006517
Fecha de Orden de Pago
04-05-2023
Fecha Emisión Cheque
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.163.148
IVA
₲ 3.211.246

Retención DNCP
₲ 128.450
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
8376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211034
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.628.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.512.144

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande