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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002029
Monto de la Factura
₲ 115.627.990
Nro. de Orden de Pago
202211331
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.913.157
IVA
₲ 10.511.635

Retención DNCP
₲ 407.851
Retención IVA
₲ 3.153.491
Retención Renta
₲ 3.153.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
8741
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212963
Monto Contrato
₲ 1.027.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.027.390.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.726.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande