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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004065
Monto de la Factura
₲ 4.113.523
Nro. de Orden de Pago
202210786
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.825
IVA
₲ 373.957

Retención DNCP
₲ 14.958
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FELICIANO ARECO COLLANTE
RUC
323817-2
Número de Contrato
8377
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211033
Monto Contrato
₲ 311.718.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.833.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.702.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande