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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-02010
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 539.008.320
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
23-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 537.048.290
IVA
₲ 15.746.798
Retención DNCP
₲ 1.960.030
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
LP-22017-17-136265
Monto Contrato
₲ 4.669.918.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.037.681.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.023.166.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322080
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay