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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 38.375.000
Nro. de Orden de Pago
768766
Fecha de Orden de Pago
06-08-2013
Fecha Emisión Cheque
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.493.927
IVA
₲ 3.488.636

Retención DNCP
₲ 136.755
Retención IVA
₲ 1.046.591
Retención Renta
₲ 697.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
299/2012
Código de Contratación (CC)
LP-27001-12-65857
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.149.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238515
Nombre de la Licitación
Servicio de Encomienda para el BNF (Correo Privado) (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf