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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.064
IVA
₲ 330.000

Retención DNCP
₲ 12.936
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 66.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-23018-14-103044
Monto Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.452.064

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273992
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, ACCESORIOS E INTRUMENTOS QUIMICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill