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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0006955 al 63
Monto de la Factura
₲ 138.058.700
Nro. de Orden de Pago
54803
Fecha de Orden de Pago
28-05-2018
Fecha Emisión Cheque
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.291.313
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 491.991
Retención IVA
₲ 3.765.238
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134534
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.776.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.573.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap