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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006519 al 6527
Monto de la Factura
₲ 144.016.100
Nro. de Orden de Pago
53695
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.956.692
IVA
₲ 13.092.373
Retención DNCP
₲ 513.221
Retención IVA
₲ 3.927.712
Retención Renta
₲ 2.618.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134534
Monto Contrato
₲ 1.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.776.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.503.573.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap