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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003463
Nro. de Timbrado
14856571
Monto de la Factura
₲ 125.000.000
Nro. de Orden de Pago
15413
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.630.681
IVA
₲ 11.363.636

Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-207365
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.510.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.173.380.518

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393848
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO FIJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel