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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003741
Nro. de Timbrado
15611451
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEXA INGENIERIA SRL
RUC
80008809-3
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-207365
Monto Contrato
₲ 3.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.196.510.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.173.380.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393848
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE SERVICIO FIJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel