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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000093
Monto de la Factura
₲ 32.743.027
Nro. de Orden de Pago
20146967
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.649.704
IVA
₲ 2.976.639

Retención DNCP
₲ 116.684
Retención IVA
₲ 892.992
Retención Renta
₲ 595.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.488.319
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande