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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 16.916.238
Nro. de Orden de Pago
20137493
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.787
IVA
₲ 1.537.840
Retención DNCP
₲ 60.283
Retención IVA
₲ 461.352
Retención Renta
₲ 307.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.383.248
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
5122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69636
Monto Contrato
₲ 1.941.596.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.698.897.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.610.310.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande