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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 94.204.180
Nro. de Orden de Pago
20152720
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.304.455
IVA
₲ 8.564.016

Retención DNCP
₲ 335.709
Retención IVA
₲ 2.569.205
Retención Renta
₲ 1.712.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.282.008
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5231
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78664
Monto Contrato
₲ 3.971.515.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.400.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.291.048.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250693
Nombre de la Licitación
Lp0885-13.Ejecución de Trabajos de Normalización de 193 Km de Líneas de MT y BT, Dptos. de San Pedro y Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande