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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 2.082.741.179
Nro. de Orden de Pago
20151403
Fecha de Orden de Pago
06-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.648.994
IVA
₲ 189.340.107
Retención DNCP
₲ 7.422.132
Retención IVA
₲ 56.802.032
Retención Renta
₲ 37.868.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSTEL S.A.
RUC
80027248-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80781
Monto Contrato
₲ 33.152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.151.999.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.526.949.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251553
Nombre de la Licitación
Lp0902-13.Suministro de Estructuras Metálicas para Líneas de Transmisión-Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande