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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001852
Monto de la Factura
₲ 59.860.020
Nro. de Orden de Pago
20141411
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.925.791
IVA
₲ 5.441.820
Retención DNCP
₲ 213.319
Retención IVA
₲ 1.632.546
Retención Renta
₲ 1.088.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
5345
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80059
Monto Contrato
₲ 567.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 566.996.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.203.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande