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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 65.710.918
Nro. de Orden de Pago
20148315
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.503.028
IVA
₲ 5.973.720

Retención DNCP
₲ 234.170
Retención IVA
₲ 1.792.116
Retención Renta
₲ 1.194.744
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.986.860
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
5238
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78834
Monto Contrato
₲ 1.151.770.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.099.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.700.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250561
Nombre de la Licitación
Lp0884-13.Adecuación y Cambio de Sección de Alimentadores SJB 02, SPA 03, CBO 03, Dptos. de Misiones e Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande