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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 1.993.790
Nro. de Orden de Pago
201411190
Fecha de Orden de Pago
27-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.058
IVA
₲ 181.254

Retención DNCP
₲ 7.105
Retención IVA
₲ 54.376
Retención Renta
₲ 36.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69605
Monto Contrato
₲ 872.541.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.473.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.311.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande