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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 5.567.703
Nro. de Orden de Pago
20146116
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.294.785
IVA
₲ 506.154

Retención DNCP
₲ 19.841
Retención IVA
₲ 151.846
Retención Renta
₲ 101.231
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
5117
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69605
Monto Contrato
₲ 872.541.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.473.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.311.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande