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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 2.338.275.400
Nro. de Orden de Pago
749938
Fecha de Orden de Pago
12-03-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.223.657.392
IVA
₲ 212.570.491

Retención DNCP
₲ 8.332.763
Retención IVA
₲ 63.771.147
Retención Renta
₲ 42.514.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
650/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-83769
Monto Contrato
₲ 2.338.275.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.275.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.223.657.392

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256070
Nombre de la Licitación
Actualizacion de Licencias Informaticas (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf