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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006602
Monto de la Factura
₲ 210.600
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.090
IVA
₲ 19.145

Retención DNCP
₲ 766
Retención IVA
₲ 5.744
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
358/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75826
Monto Contrato
₲ 799.927.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.632.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.208.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos para Vehiculos SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf