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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007324
Monto de la Factura
₲ 2.310.000
Nro. de Orden de Pago
26776
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.768
IVA
₲ 210.000

Retención DNCP
₲ 8.232
Retención IVA
₲ 63.000
Retención Renta
₲ 42.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
558/2013
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-79703
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.037.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.898.999

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255598
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparacion de Partes de Vehiculos (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf