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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053397
Monto de la Factura
₲ 195.920.538
Nro. de Orden de Pago
768703
Fecha de Orden de Pago
01-08-2013
Fecha Emisión Cheque
01-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.316.869
IVA
₲ 17.810.958

Retención DNCP
₲ 698.190
Retención IVA
₲ 5.343.287
Retención Renta
₲ 3.562.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10.0501.56989
Código de Contratación (CC)
LP-27001-13-75731
Monto Contrato
₲ 195.920.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.920.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.316.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255829
Nombre de la Licitación
Contratacion de Seguros Varios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf