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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 92.439.010
Nro. de Orden de Pago
202211787
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.787.537
IVA
₲ 8.403.546
Retención DNCP
₲ 326.058
Retención IVA
₲ 2.521.064
Retención Renta
₲ 2.521.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.201.773
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
8449
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207158
Monto Contrato
₲ 1.216.866.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.159.505.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.989.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390498
Nombre de la Licitación
Lp1613-21 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande