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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000633
Monto de la Factura
₲ 769.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500007052
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 724.134.476
IVA
₲ 69.954.545

Retención DNCP
₲ 2.714.236
Retención IVA
₲ 20.986.364
Retención Renta
₲ 20.986.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80098420-0
Número de Contrato
8413
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207792
Monto Contrato
₲ 6.858.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.851.952.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.453.689.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396512
Nombre de la Licitación
Lp1632/2021 Adquisición de Postes de Hormigón Armado-Convenio ITAIPU-ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande