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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011307
Monto de la Factura
₲ 377.552.880
Nro. de Orden de Pago
20222476
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.627.354
IVA
₲ 34.322.989

Retención DNCP
₲ 1.331.732
Retención IVA
₲ 10.296.897
Retención Renta
₲ 10.296.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
8302
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-207650
Monto Contrato
₲ 3.366.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.681.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.162.908.145

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386722
Nombre de la Licitación
Lp1599-20 Servicio de Corte de Ramas para el Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios, en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande