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Datos del Pago

Nro. de Factura
014-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 97.500.000
Nro. de Orden de Pago
20221018
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.751.931
IVA
₲ 8.863.636

Retención DNCP
₲ 343.909
Retención IVA
₲ 2.659.091
Retención Renta
₲ 2.659.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
8534
Código de Contratación (CC)
LP-25002-21-209967
Monto Contrato
₲ 97.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.414.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.751.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392241
Nombre de la Licitación
Lp1664-21 Adquisición de Repuestos, Equipos y Componentes de Generación
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande