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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0014560
Nro. de Timbrado
15096163
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
120172
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.363.636
IVA
₲ 1.636.364

Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LPN 05 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-204595
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.363.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398823
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Tóneres
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal