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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-01804
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 1.117.620.800
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.819.502
IVA
₲ 101.601.891

Retención DNCP
₲ 170.874
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-22017-16-127090
Monto Contrato
₲ 18.587.468.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.609.250.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.567.378.119

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305038
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay