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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002729/30/31/32/33/34
Monto de la Factura
₲ 171.861.500
Nro. de Orden de Pago
3039
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.437.161
IVA
₲ 15.623.773

Retención DNCP
₲ 612.452
Retención IVA
₲ 4.687.132
Retención Renta
₲ 3.124.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25004-14-100309
Monto Contrato
₲ 1.216.999.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.216.999.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.344.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274941
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp